今年以来,洛川县审计局始终坚持围绕中心,服务大局的宗旨,坚决贯彻落实中央八项规定,认真执行审计“八不准”要求,牢牢把握工作重心,切实加大对会议经费、三公经费及其他各项公务经费使用情况的监督力度,定期研判一些易发多发领域存在的突出问题和根源,不断强化工作措施,全力提升履职能力和水平。
一是强化财政预算执行审计,审查财政预算编制工作,从源头上控制支出的范围及规模。根据单位的工作性质及业务特点,在财政预算中科学合理安排“三公”经费,全力保障必要支出要求,削减和杜绝不必要的开支。预算单位奔着量体裁衣的原则,坚决执行财经纪律,在保障正常运转的情况下,全力压缩不必要的支出额度。
二加强相关配套制度建设,出台具有可操作性的实施细则,根据区域特征及部门业务性质,制定相应的执行标准,增强政策制度的透明度和可操作性。坚持谁经手谁负责,谁超标谁负责,进一步夯实财务管理责任。
三是强化对包括会议费在内的各项公务支出的审计力度。将控制“三公”经费、规范财务管理作为审计工作的一个重点,从会议的必要性和重要性着手,从会议安排、会议流程及会议规模等方面加大监督力度,一般工作部署类、动员类等可开可不开的会议坚决不允许召开。同时,切实加大对公务用车、公务接待合规性、合理性及真实性的审计。
四是强化现金管理,杜绝现金超限额支付。针对现金超限额使用交易事实、金额不好界定的问题,结合公务卡管理工作。加强对现金的管理与审计监督,实行内审外调,确保支出的真实性、合法性。
五是强化审计结果运用,加大审计公示力度,将审计结果纳入考评范围,并邀请人大、监察部门对存在问题单位主要负责人进行质询和诫勉谈话,多方配合形成合力,真正发挥监督的制约力和管控力。